题目
[不定项选择题]甲公司管理层为了改进完善内部控制,正在重新检查本公司现有的职责、岗位设置的合理性。下列各项中,属于兼任不相容岗位的情况有( )。答案解析
答案:
B,C,D
答案解析:不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,防止具有欺骗性的活动发生或未被查出。企业可以通过在两个或两个以上的人员之间分配工作的方式,相互制约的工作机制来实现这一监控目标。因为行政部门经理负责企业内部的行政管理业务,工会主席只负责工会工作,并不会涉及企业内部的行政业务,所以这两个职务不属于不相容职务,可以由同一个人兼任,选项B、C、D都属于不相容职务。
立即查看答案


本题来源:第二节 风险管理体系(2024)
点击去做题


拓展练习
第1题
[单选题]R国W公司于2002年发行了名为Ploneer的巨灾债券。该债券能够同时为北美飓风、欧洲风暴以及美国加利福尼亚和日本地震提供救灾资金保障。这种具有金融衍生品特性的债券,属于风险管理策略工具中的( )。(2016年)答案解析
答案:
C
答案解析:“R国W公司于2002年发行了名为Ploneer的巨灾债券。该债券能够同时为北美飓风、欧洲风暴以及美国加利福尼亚和日本地震提供救灾资金保障”属于风险转移应对策略中的风险证券化。选项C正确。
点此查看答案


第2题
[单选题]下列各项中,属于风险管理委员会职责的是( )。答案解析
答案:
D
答案解析:风险管理委员会对董事会负责,主要履行以下职责:(1)提交全面风险管理年度报告;(2)审议风险管理策略和重大风险管理解决方案;(3)审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告;(4)审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告;(5)审议风险管理组织机构设置及其职责方案;(6)办理董事会授权的有关全面风险管理的其他事项。选项A、B属于董事会的职责;选项C属于风险管理职能部门的职责。
点此查看答案


第3题
[不定项选择题]企业运用金融工具实施风险管理策略的原则和要求包括( )。
答案解析
答案:
A,B,C
答案解析:
运用金融工具实施风险管理策略的原则和要求包括:
(1)与企业整体风险管理策略一致。
(2)与企业所面对风险的性质相匹配。
(3)选择金融工具的要求。
(4)成本与效益的平衡。
运用金融工具实施风险管理策略既不改变风险事件发生的可能性,也不改变风险事件可能引起的直接损失程度,选项D错误。
点此查看答案


第4题
[单选题]凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的( )。(2017年)答案解析
答案:
D
答案解析:企业应当在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。根据COSO《内部控制框架》,属于控制环境的范畴,选项D正确。
点此查看答案


第5题
[不定项选择题]企业的下列各项活动中,属于内部控制活动的有( )。答案解析
答案:
A,B,C,D
答案解析:员工如请事假,需向部门经理申请及获得批准,属于控制活动中的授权审批控制,选项A正确。人力资源部门安排员工年度考核评价,属于控制活动中的绩效考评控制(当然也属于内部环境中的人力资源,这本不矛盾,因为内部控制的五要素是可以交叉的),选项B正确。为一投资项目编制预算,属于控制活动中的预算控制,选项C正确。办公楼设立门禁系统,属于控制活动中的财产保护控制,选项D正确。
点此查看答案


