当前位置:首页 / 答疑中心 / 详情
发布于2025-04-10 13:54:0723次浏览
相关问题讨论
老师,咨询个问题,比如农业公司吧,为什么收到的发票有的是免税的,有的是有税率的,怎么知道哪些应该缴税哪些免税呢? 如果是源头的农业生产公司或者是农户开给你们的销售发票,那就是免税的。或者是蔬菜,生鲜肉,蛋这些全流程免税的商品,你们也可能会收到免税的发票。如果你们是从中间商批发商那里购买的农产品一般都会给你们开带税率的发票。这个具体要看咱们这个农产品是从哪里购进的哈。 专业指导-暖暖老师 2025-04-18 14:07 41次浏览 老师好,请问老师做费用报销我这边需要把握的一些准则和标准是什么? 费用报销的话,这个没有具体的标准哈,主要是看咱们企业内控企业管理制度是怎么规定的。一般的话就是说你在做起费用报销的时候,在审核的时候,原始单据和他填的这个费用报销单上面的这个金额以及事项要能对应上,然后付款凭证一般需要提供。然后签字齐全。这样的话咱们就能给他报销了。 另外一个就是需要注意的事项,这个员工他之前有没有借款,然后给他报销的费用是冲借款还是直接把这个钱转给他,这个是需要我们财务打款之前核实一下。 专业指导-暖暖老师 2025-04-18 14:06 24次浏览 我想问下这个公司只有法人并没有其他员工,我看会计也计提了管理费用,也有应付工资,金额是6000.是为什么? 看您的凭证显示6000是两个月的工资 专业指导-晶晶老师 2025-04-18 14:06 22次浏览 老头专票和普票换算的时候,百分之13的专票报价100元,和百分之3的普票,看看哪个供应商合适,为什么100除以1.13乘以1.03减去1.06,这个1.06是什么数 是哪个计算的1.06呢 实操专业指导小小老师 2025-04-18 14:05 33次浏览 电子税务局开纸质的二手车发票如何作废 电子税务局进入【我要办税】——【开票业务】模块。 功能菜单选择【纸质发票业务】 【纸质发票作废】,共有“填开作废”,勾选所需作废的发票后,点击操作列的“作废”,弹出发票作废页面。选择作废原因后,点击“提交”按钮。 系统完成作废发票规则校验后,弹出“发票作废执行结果”提示框。 专业指导-小刘老师 2025-04-18 14:05 26次浏览 老师你好,客户转错钱,我给他退回去扣了4.5元手续费,然后上面又显示什么冲正这个怎么做账,会计分录怎么写 手续费4.5二正一负,相当于一个4.5 分录可以做这一个4.5也可以做二个蓝字一个红字的。 专业指导-阿宝老师 2025-04-18 14:05 41次浏览
相关精华答疑
精华 老师你好,向您 请教一下: 我司是小规模纳税人,去年刚开办的公司,一直都是0申报的,今年在做年度企业所得税申报系统中,基本信息中需要选择择适用会计准则或会计制度.这个地方选择哪种比较合适 是选择110还是200,麻烦老师指教 一下. 小企业。你们备案应该也是小企业会计准则吧 专业指导-七七老师 2025-04-10 11:08 107次浏览 精华 老师,销售给客户的产品 前面开了一部分发票 这一部分发票是没有给钱的,还有剩下6万多的货款,对方没有给钱 我们也没有开发票给对方,只有销售单子 怎么做账务处理呢? 后续开发票给对方 或者收到钱了 又是怎么做账务处理呢? 小规模纳税人 借应收账款(开票部分+未开票部分)10100+20200 贷主营业务收入(开票部分)10000 贷主营业务收入(未开票部分)20000 贷应交税费-应交增值税(开票部分)100 贷应交税费-应交增值税(未开票部分)200 如果后期开票了,金额不变的话 贷主营业务收入-20000 贷主营业务收入20000 贷应交税费-应交增值税-200 贷应交税费-应交增值税)200 相当于先冲销,然后再入账,表示开票了 专业指导-小刘老师 2025-04-08 08:49 93次浏览 精华 老师,为什么购买税控盘的费用能抵减税金呢 《财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)第一条规定: 增值税纳税人 2011年12月1日(含)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机) 支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,及缴纳的技术维护费,可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。 专业指导-小刘老师 2025-03-27 15:54 94次浏览 精华 老师,公司给员工宿舍买的洗衣机开的专票是不是不能抵扣,要做转出? 是的,用于员工福利的商品,不能抵扣进项,需要进项税额转出 专业指导-小刘老师 2025-03-27 12:17 76次浏览 精华 账务难题。 集团总部开立新项目,然后设了一家项目总公司,下设附近各区县分公司。 然后项目总公司内部有五个仓……货物都挂项目总公司账下,然后发往各分公司。 难点是项目总公司的各仓之间划拨怎么记账……在分录里面怎么设置科目? 参考下: 入库,借:库存商品-总公司,贷:应付账款 发给分公司:借:库存商品-某分公司,贷:库存商品-总公司 实操专业指导小小老师 2025-03-25 16:55 99次浏览 精华 老师好,我搞晕了,发放工资时,代扣代缴社会保险到底是其他应收还是其他应付呀? 社保是当月缴纳当月的。但是当月的工资一般都是在次月发放。所以个人承担的那部分社保一般都是公司先垫付。公司先垫付的话,那么就是借其他应收款。 专业指导-暖暖老师 2025-03-25 10:46 136次浏览
  • 激活课程
  • 领取礼包
  • 咨询老师
  • 在线客服
  • 购物车
  • App
  • 公众号
  • 投诉建议
  • 回到顶部