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发布于2025-03-11 14:10:0429次浏览
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老师。二月份的账可以留到三月份做吗?做的时候,在系统在写的是原始凭证上面的日期还是写当天做账的日期? 如果您按季度报税的话,可以。写做账的日期。但如果您是按月报税的话,需要应按月做账。 专业指导-晶晶老师 2025-03-12 11:17 17次浏览 老师您好 我们公司是实体经验,每天都有进账,那我想请问 收款码办的是对公账户的话 这个账也是需要一笔一笔的做吗,另外我想咨询一下 不办在对公银行的话,办在其他哪个银行要合适一些,四大银行的利率也是蛮高 如果要区分客户的话是要一笔一笔记账的,如果不区分的话可以统一到一个账户的。有些银行会有优惠的,比如说多少笔之内是免费的,不过具体的还要看咱当地的银行的政策的。 专业指导-七七老师 2025-03-12 11:16 18次浏览 老师,问一下,每个月我装订凭证的时候,要从系统里面打印出科目汇总表和银行对账单出来,粘贴在记账凭证上面一起装订吗? 科目汇总表,一般放在最前面,对账单放在最后面 专业指导-小刘老师 2025-03-12 11:16 15次浏览 其他应收款 和其他应付款 借方余额 贷方余额表示什么 其他应收款借方表示应收未收,贷方表示收多了 其他应付款借方表示已付出去的,贷方表示收多了 专业指导-阿宝老师 2025-03-12 11:16 18次浏览 上月进项已抵扣做账是:借:主营业务成本 应交税费-进项税额 贷:应付账款-公司 那这个月进项税额转出要怎么做分录呢? 借:主营业务成本 贷:应交税费-进项税额转出 专业指导-阿宝老师 2025-03-12 11:15 22次浏览 公司员工,因为加班没能回家吃饭,而产生的餐费,可以入账报销吗??如果可以需要提供什么凭证,如何做账务处理? 可以的哈。记入福利费就可以。需要餐饮发票 实操专业指导小小老师 2025-03-12 11:15 24次浏览
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精华 老师,我是小规模,进项票怎么做账啊 小规模纳税人无需取得增值税专用发票,不抵扣进项,税额计入成本或费用即可。 专业指导-晶晶老师 2025-03-06 11:54 66次浏览 精华 老师,替员工代扣了个税,在下个月发工资时再抵扣这部分钱,那现在分录应该怎么写呢 借:应交个人所得税 贷:银行存款 下月发工资 借:应付职工薪酬 贷:应交个人所得税 银行存款 专业指导-阿宝老师 2025-03-04 17:12 80次浏览 精华 老师,系统里查到21年有六张高速通行费发票没有抵扣,税额一共15.26元,这六张纸质发票找不到了,能截图打印出来电子的现在抵扣入账吗,还是怎么处理呢 正常的处理方式是,问对方要一下记账联,然后盖上他的发票专用章,我们这边可以抵扣。 不过这种通行费发票跟对方要记账联这种基本上不现实。咱们打出来电子版的抵扣也没有什么大的问题哈。 专业指导-暖暖老师 2025-03-03 09:33 92次浏览 精华 暂估成本和成本有什么区别?暂估成本具体如何做? 暂估成本就是在货物已到发票还未到的情况下,对货物成本的进行暂估入账 借:原材料/库存商品 贷:应付账款-暂估 专业指导-七七老师 2025-02-27 10:07 85次浏览 精华 这个题借方为什么不是应交税费? 准则规定的,印花税不用通过应交税费核算,在缴纳时直接借:税金及附加,贷:银行存款 专业指导-萍萍老师 2025-02-27 18:04 59次浏览 精华 出售车的分录怎么写 将出售固定资产的账面价值转入固定资产清理,借:固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,贷:固定资产。 出售固定资产收入,借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费—应交增值税(销项税额)。 出售固定资产费用,借固定资产清理贷银行存款 处置利得或损失,借:固定资产清理,贷:资产处置损益,或作相反分录。 专业指导-晶晶老师 2025-02-26 09:13 61次浏览
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