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发布于2025-01-07 14:06:5227次浏览
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精华

老师,公司是小规模季度申报,10月开始给老板姐姐买社保,当时造了她的工资表,10月底缴纳10月当月社保的时候社保个人部分加了她的费用,实际是不是不用加他的费用呀?直接把她个人承担的部分写到公司的管理费用-社会保险费里面?因为是当月缴纳当月社保代账没有计提分录

交社保的时候 比如公司部分500,个人部分200 借管理费用-社保 500 借其他应付款-个人社保部分200 贷应付职工薪酬-社保500 借应付职工薪酬-社保500 贷银行存款700 工资表只做个人部分的200 借管理费用-工资 200 贷应付职工薪酬-工资 200 借应付职工薪酬-工资 200 贷其他应付款-个人社保部分 200 专业指导-小刘老师 2025-01-07 11:52 88次浏览
精华

老师,年终奖的分录怎么写呀 需要计提吗

借:管理费用等, 贷:应付职工薪酬-工资 这个就是计提分录呢,和工资一般没什么区别的 实操专业指导小小老师 2025-01-07 12:00 27次浏览
精华

老师,请问一下个体工商户在申报经营所得个税时,填收入怎么填?上面还有个开专票累计的1866.33的,我理解是这三个数相加,对的吗?

对的,就是所有的收入,也包括无开票收入等 专业指导-七七老师 2025-01-07 08:35 20次浏览
精华

收到社保局稳岗补贴,怎么做分录?

借:银行存款  贷:其他收益或者营业外收入 专业指导-小刘老师 2025-01-06 17:25 32次浏览
精华

老师您好!个体工商户的年未结转到本年利润当中的未分配利润里面。老板要把这个钱提出来私用,我这个分录要怎么写?借未分配利润x元,贷什么

分红的会计分录: 借:利润分配——应付现金股利 贷:应付股利 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——应付现金股利 支付时 借:应付股利 贷:银行存款 专业指导-阿宝老师 2025-01-04 13:36 55次浏览
精华

公司代扣代缴的工人个人所得税是进应付职工薪酬吗

是从员工工资里面扣减 ,比如发放工资时借:应付职工薪酬(应发工资),贷:应交税费-个人所得税(代扣的个税),银行存款(应发-代扣的个税之后实际发放的工资) 专业指导-萍萍老师 2025-01-04 15:03 36次浏览
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