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发布于2025-01-06 11:37:5231次浏览
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精华

收到社保局稳岗补贴,怎么做分录?

借:银行存款  贷:其他收益或者营业外收入 专业指导-小刘老师 2025-01-06 17:25 27次浏览
精华

老师您好!个体工商户的年未结转到本年利润当中的未分配利润里面。老板要把这个钱提出来私用,我这个分录要怎么写?借未分配利润x元,贷什么

分红的会计分录: 借:利润分配——应付现金股利 贷:应付股利 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——应付现金股利 支付时 借:应付股利 贷:银行存款 专业指导-阿宝老师 2025-01-04 13:36 49次浏览
精华

公司代扣代缴的工人个人所得税是进应付职工薪酬吗

是从员工工资里面扣减 ,比如发放工资时借:应付职工薪酬(应发工资),贷:应交税费-个人所得税(代扣的个税),银行存款(应发-代扣的个税之后实际发放的工资) 专业指导-萍萍老师 2025-01-04 15:03 34次浏览
精华

老师,我们公司把公司名下车卖了,原价30万,累计折旧7.5万,卖了20万,这个分录怎么写啊,我们是小规模公司

借固定资产清理22.5 累计折旧7.5 贷固定资产30 借银行存款20 贷固定资产清理19.8 应缴税费/应交增值税20/1.01*1%=0.2 借固定资产处置损益2.7 贷固定资产清理2.7 专业指导-晶晶老师 2025-01-06 09:24 41次浏览
精华

公司把车卖了,这个分录怎么做,我们需要给对方开票吗

会计做固定资产清理的分录 1、将固定资产转入清理,具体会计分录为:   借:固定资产清理     累计折旧     固定资产减值损失     贷:固定资产   2、发生固定资产清理费用时,具体会计分录为:   借:固定资产清理     应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:银行存款   3、处置固定资产时实现利得,具体会计分录为:   借:银行存款     贷:固定资产清理       应交税费——应交增值税(销项税额)   如果剩余残料入库或收到保险赔偿:   借:原材料(残料入库)     其他应收款(应由保险赔偿部分)     贷:固定资产清理   清理净损益时,如果是处置固定资产实现净收益:   借:固定资产清理     贷:营业外收入——非流动性资产处置利得(报废、毁损造成的收益)       资产处置损益(正常出售、转让的收益)   处置固定资产实现净损失的:   借:营业外支出——非流动性资产处置损失(报废、毁损造成的损失)     资产处置损益(正常出售、转让的损失)     贷:固定资产清理 专业指导-阿宝老师 2025-01-06 08:44 43次浏览
精华

老师,你好,请问公司买来送礼的酒开了专票,能抵扣进项吗?分录应该怎么做?

不抵扣进项 借管理费用-业务招待费 贷银行存款 专业指导-小刘老师 2025-01-03 11:28 60次浏览
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