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老师,我9月份暂估成本三十万,利润表发生变化净利润为负数,然后我11月份做账的时候把分录暂估成本,调整金额调为零,那我12月份再次做账的时候还要做分录吗?把暂估为零的改成三十万吗?
实操专业指导小小老师 2025-01-04 15:01 31次浏览员工3月份开的发票,忘记报销了,12月份怎么办
专业指导-小刘老师 2025-01-04 15:01 19次浏览老师,比如说我们是加盟式餐饮公司,总公司收到合作店的管理费,怎么入账,记到其他业务收入还是记到其他的会计科目
专业指导-晶晶老师 2025-01-04 15:01 25次浏览以前的进项和销项税额都没结转,我现在想要都结转了我需要怎么做分录?
专业指导-七七老师 2025-01-04 15:00 34次浏览企业所得税怎么申报,申报表怎么填
实操专业指导小小老师 2025-01-04 14:59 17次浏览增值税手动填表怎么填
专业指导-小刘老师 2025-01-04 14:58 29次浏览
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老师,你好,请问公司买来送礼的酒开了专票,能抵扣进项吗?分录应该怎么做?
专业指导-小刘老师 2025-01-03 11:28 42次浏览老师,无形资产折旧分录怎么写?
专业指导-晶晶老师 2025-01-02 16:17 50次浏览老师您好 小规模安保公司 普票开具金额是按照差额后的金额开票 从电子税务局发票业务里面查到的季度开票金额显示的是差额前的金额 但是增值税申报表里面自动带出的是差额后的金额 我做账是依据差额前的金额入账主营业务收入 请问一下 这样入账对不对
专业指导-七七老师 2025-01-02 11:10 46次浏览你好 我们是酒店行业 23年有笔货款 对方已经给开发票了 但是我们一直没给对方付款 现在要给付款 之前开的发票还能用吗 应该怎么处理 还有一家酒水供货商 也在我们酒店消费 现在是消费金额大于应付货款的金额 可以抵消做账吗 如果互抵怎么处理 还是收付分开做合理
专业指导-小刘老师 2024-12-30 15:03 75次浏览老师,有家企业转错货款到我们公司账户了,后来有退回给它,分录是怎么做呢?
专业指导-萍萍老师 2024-12-29 12:59 51次浏览你好老师,年底了财务方面需要注意哪方面的,跨年之后无法挽回的地方,谢谢老师
专业指导-阿宝老师 2024-12-29 07:57 68次浏览