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发布于2025-01-02 13:42:3421次浏览
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相关问题讨论

老师,我9月份暂估成本三十万,利润表发生变化净利润为负数,然后我11月份做账的时候把分录暂估成本,调整金额调为零,那我12月份再次做账的时候还要做分录吗?把暂估为零的改成三十万吗?

你这个是暂估了30万然后冲掉了。是否还需要暂估这个取决于有没有哪些业务已经发生了但是没有取得发票入账的情况 实操专业指导小小老师 2025-01-04 15:01 31次浏览

员工3月份开的发票,忘记报销了,12月份怎么办

12月来报销入账哈 专业指导-小刘老师 2025-01-04 15:01 19次浏览

老师,比如说我们是加盟式餐饮公司,总公司收到合作店的管理费,怎么入账,记到其他业务收入还是记到其他的会计科目

嗯嗯,是的呢 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费,应交增值税,销项税额 专业指导-晶晶老师 2025-01-04 15:01 25次浏览

以前的进项和销项税额都没结转,我现在想要都结转了我需要怎么做分录?

之前什么分录都没有做吗? 专业指导-七七老师 2025-01-04 15:00 34次浏览

企业所得税怎么申报,申报表怎么填

这个你可以在课程中心纳税实务里面有企业所得税申报课程,可以照着学习填写 实操专业指导小小老师 2025-01-04 14:59 17次浏览

增值税手动填表怎么填

这个问题比较大,老师都不知道从哪里回答你哈 我们有课程,你可以看看 专业指导-小刘老师 2025-01-04 14:58 29次浏览
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精华

老师,你好,请问公司买来送礼的酒开了专票,能抵扣进项吗?分录应该怎么做?

不抵扣进项 借管理费用-业务招待费 贷银行存款 专业指导-小刘老师 2025-01-03 11:28 42次浏览
精华

老师,无形资产折旧分录怎么写?

无形资产的摊销分录, 借:管理费用(自用时), 其他业务成本(出租时), 制造费用/生产成本等(专门用于生产产品),贷:累计摊销。 专业指导-晶晶老师 2025-01-02 16:17 50次浏览
精华

老师您好 小规模安保公司 普票开具金额是按照差额后的金额开票 从电子税务局发票业务里面查到的季度开票金额显示的是差额前的金额 但是增值税申报表里面自动带出的是差额后的金额 我做账是依据差额前的金额入账主营业务收入 请问一下 这样入账对不对

差额征收指的增值税的申报的时候的计税方法,做账的话要按实际收入的金额的。 专业指导-七七老师 2025-01-02 11:10 46次浏览
精华

你好 我们是酒店行业 23年有笔货款 对方已经给开发票了 但是我们一直没给对方付款 现在要给付款 之前开的发票还能用吗 应该怎么处理 还有一家酒水供货商 也在我们酒店消费 现在是消费金额大于应付货款的金额 可以抵消做账吗 如果互抵怎么处理 还是收付分开做合理

1、可以使用,你直接入费用或者成本 专业指导-小刘老师 2024-12-30 15:03 75次浏览
精华

老师,有家企业转错货款到我们公司账户了,后来有退回给它,分录是怎么做呢?

收到款项借:银行存款,贷:其他应付款,退回借:其他应付款,贷:银行存款 专业指导-萍萍老师 2024-12-29 12:59 51次浏览
精华

你好老师,年底了财务方面需要注意哪方面的,跨年之后无法挽回的地方,谢谢老师

一般就是看一下收入成本配比,利润是否过大,有没有没收到的成本发票,索要发票或者暂估一下。 一般纳税人就看一下进项税是否足够。 专业指导-阿宝老师 2024-12-29 07:57 68次浏览
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