当前位置:首页 / 答疑中心 / 详情
发布于2024-12-27 13:59:4325次浏览
我也想问老师,点击进入人工答疑 立即提问
相关问题讨论

1、我方给对方开红字专用发票后,我开的红字发票就冲减我当月的销售额和销项税额? 2、对方公司在税务开票系统能看到红字专用发票,那1月份申报增值税的时候要做进项税额的转出,是在附表二23b项手动填写?填写红字发票的负数税额吗?比如我开红字发票的销售额是-9000,对应的税额是-1170,那23b项是填1170还是填-1170? 3、增值税主表里进项税额转出是根据附表二数据自动带出来的吗?

对的,冲减当月的销售额和税额 对方在23b填写 填1170 对的,自动带出 专业指导-阿宝老师 2024-12-27 15:04 25次浏览

老师,请教一个问题,是这样的,我们是做出口业务的生产型企业,然后有进料加工部分,也就是说我们从国外购买原材料,然后加工后出口,那么开出口发票是整机开出,也就是说假如,我开出去的是100万的普票出口,但是有70万是进料保税区的,然后其他的材料是国内购买的,假如购买了18万的材料拿回来18万的发票,但是那70万没有发票应该怎么处理?

没有发票,有其他单据没有? 专业指导-小刘老师 2024-12-27 15:04 78次浏览

老师,3季度企业所得税利润250,所得税费用12.5,4季度利润230,所得税费用11.5,我账上是不是要冲减掉1 借:所得税费用-1 贷:应交税费-企业所得税-1 还是直接做相反的分录: 借:应交税费-企业所得税1 贷:所得税费用-1 那第二年收到的退税入哪个科目?

两种分录都可以的, 收到退税 借银行存款 贷应缴税费,应交所得税 专业指导-晶晶老师 2024-12-27 14:54 32次浏览

老师,印花税为什么会有余额,这个和我没有计提有关系吗?

是的,印花税可以不计提,缴纳的时候借:税金及附加 贷:银行存款。同学这个不计提一下。 专业指导-七七老师 2024-12-27 14:54 28次浏览

认定的税种没有印花税,实收资本进来了,也要申报和缴纳印花税吗

是的,需要申报的 专业指导-小刘老师 2024-12-27 14:54 32次浏览

老师 你好 去年留底税在电子税务局哪里查 谢谢

电子税务局增值税纳税申报表的主表中留抵税额栏次 专业指导-阿宝老师 2024-12-27 14:54 21次浏览
相关精华答疑
精华

a列有多个省份名称,b.列是重量123456等等,c列是金额,怎样筛选a列不同省份,对应的b列不同的重量段的c列金额的平均值

创建数据透视表: 选择包含所有数据的单元格区域。 转到“插入”选项卡,点击“数据透视表”。 在弹出的对话框中,确认数据区域已正确选择,并选择放置数据透视表的位置(新工作表或现有工作表)。 2.配置数据透视表字段: 将“省份”字段拖放到行标签区域。 将“重量”字段拖放到列标签区域,并设置为分组,以便按重量段划分(例如,0-1000, 1001-2000等)。 将“金额”字段拖放到值区域,并设置为平均值计算。 3.查看结果: 数据透视表现在会显示每个省份和每个重量段的金额平均值。 专业指导-阿宝老师 2024-12-26 11:19 59次浏览
精华

老师您好,个人出售出租住房和个人出售出租商品房在缴税上有什么区别

房租 一、房产税: 1.非住房:以不含税租金收入12%计算缴纳; 2.住房:以不含税租金收入4%计算缴纳; 二、增值税: 1.非住房:以不含税租金收入的5%计算缴纳; 2.住房:减按1.5%计算缴纳。 三、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加:以实际缴纳增值税税额乘以城建税率(按所在地的不同适用7%、5%、1%三档税率)、教育费附加率3%、地方教育费附加2%计算缴纳。 四、个人所得税: 1.非住房:按财产租赁所得20%的税率征收个人所得税。 2.住房:减按 10%的税率征收个人所得税。 五、印花税: 1.非住房:按财产租赁合同租赁金额的千分之一贴花。 2.住房:免征印花税。 六、城镇土地使用税 1.非住房:按面积来征收 住房:免征城镇土地使用税。 实操专业指导小小老师 2024-12-26 10:40 42次浏览
精华

老师你好,一般纳税人和小规模纳税人是怎么区别呢?

小规模纳税人只能开具3%的发票,现在优惠税率为1% 一般纳税人可以开具6.9.13%的发票 小规模纳税人不能抵扣进项税 一般纳税人可以抵扣进项税 专业指导-阿宝老师 2024-12-25 21:26 50次浏览
精华

老师,能做企业管理费用还是成本的明细有哪些?

是怎么区分入管理费用还是成本吗,看主要业务是什么喔,比如如果是销售商品,购进商品的购买价、运费就入成本,办公室人员的工资、办公用品等等就入管理费用 专业指导-萍萍老师 2024-12-25 18:01 55次浏览
精华

老说,我们是小规模纳税人,购买东西后对方给我们开了增值税的专用发票,这个可以吗,对我们公司做账有影响吗

你们当做普票做账就可以,其他的不影响 实操专业指导小小老师 2024-12-25 10:16 42次浏览
精华

老师,我们跟别的公司合用水电表,发票没办法开出来,我们收到的都是收据,合计一年有一万多元,要怎么处理

发票是一起开给另外一家公司了还是都不能取得发票呢,如果是开给其他公司可以让收到发票的公司提供发票复印件和分割单,我们就可以入账和税前扣除;如果都没有发票账上正常确认成本费用,税前不能扣除 ,年度汇算时填表调增 专业指导-萍萍老师 2024-12-24 21:03 66次浏览
  • 领取礼包
  • 咨询老师
  • 在线客服
  • 购物车
  • App
  • 公众号
  • 投诉建议
  • 回到顶部