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发布于2024-09-14 11:55:3192次浏览
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老师你好,我们现在在筹建期,然后纳税登记的是小规模,然后取得了大量建筑上的进项,是要进固定资产的,这些税务局说零申报期间以后转为一般纳税人是可以抵扣的,那目前做账按照小规模的话,之后抵扣了账要怎么做

按金额入账,税额计入“应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额” 若是做了就转出到这个科目即可 专业指导-芹菜老师 2024-12-20 14:20 54次浏览

如果是还款给公司借支人,转账备注错了有影响吗

一般不会有大的影响 专业指导-晶晶老师 2024-12-20 14:19 28次浏览

老师,给股东分红,是按什么标准的百分之多少分呢?

一般是按实缴的,但是如果说章程有约定或者和股东有约定就要按约定的比例。 专业指导-七七老师 2024-12-20 14:19 19次浏览

老师,我们公司买了辆二手车,我们需要交哪些税呢

会涉及车辆购置税,印花税,车船税 专业指导-晶晶老师 2024-12-20 14:18 44次浏览

老师,实际工作中,管理人员报销差旅费飞机票和高铁票,说没有纸质票,就是一个付款截图,可以吗?

没有飞机票和高铁票,就不能税前扣除 可以入账 专业指导-小刘老师 2024-12-20 14:18 31次浏览

老师,提现金额有点大用途是差旅费,是否合规,现在都是转账支付,风险在哪里?谢谢。

差旅费的话一般金额不会很大,能走公户的话尽量走公户报销的,因为毕竟现在用现金比较少了,如果金额过大话有可能会引起税务的注意吧。这个不好说的。 专业指导-七七老师 2024-12-20 14:18 34次浏览
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精华

老师,我想问一下,我们5月份收到银行开的1季度的手续费的增值税专用发票,那分录该怎么处理呢,我前面1季度的银行手续费已经全部做的 借:财务费用 贷:银行存款

借财务费用(红字) 借财务费用(发票的不含税金额) 借应交税费-应交增值税-进项税额 专业指导-小刘老师 2024-12-17 15:51 71次浏览
精华

增值税小规模纳税人申报实训业务-3,请问小规模纳税人,免税项目的那个表对应主表哪个位置?为啥不对应本期免税额5400那个栏次?5400是单独在主表填列上去的

这个题目不涉及免税项目的申报明细表的填列,免税项目的申报明细表的填列主要涉及免税项目和减税项目的填列,该业务并不涉及,所以该明细表无需填列 专业指导-小刘老师 2024-12-16 17:37 71次浏览
精华

老师,你好,股东借钱给公司,公司付利息给股东,这个会涉及什么税呀

个人取得利息需要缴纳增值税及附加和个人所得税哈 实操专业指导小小老师 2024-12-16 15:35 65次浏览
精华

老师,运输公司为运输的货物投保,保险费入账做成本的话,需不需要保险公司给发票的啊?没发票的时候,可以做成本还是先做应付账款借方的啊?

需要发票,没有发票前可计入预付账款 专业指导-晶晶老师 2024-12-16 10:55 52次浏览
精华

请问,前期未开票收入在当期开票了该怎么进行申报。比如我前期有3w未开票在本月月开票,但这个月又新增了6w未开票。

未开票这里申报3w就可以的,相当于-3+6 专业指导-阿宝老师 2024-12-13 16:31 75次浏览
精华

老师,没有建筑资质可以开安装费发票吗?

‌没有建筑资质的企业不能开具安装费发票,这种行为是违法的。‌根据《中华人民共和国建筑法》规定,承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。这意味着没有相应建筑资质的企业或个人不具备从事建筑活动的法定条件,因此不能开具安装费发票‌ 专业指导-晶晶老师 2024-12-12 16:36 57次浏览
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